|
|
Faktúra |
2645132
|
výmena rohože
|
15,92 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
Lindström , s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
60060037
|
Fašiangová zabíjačka
|
106,92 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250006
|
čistiace potreby
|
45,02 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
Dominik Dereník - BUBBLE |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5824693602
|
služobný telefón
|
130,24 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6824113988
|
poistenie majetku
|
144,27 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25002
|
Knihy
|
68,35 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
TEXTUS s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250065
|
čistiace potreby
|
320,98 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
|
HygArt s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4280078912
|
nedoplatok za zemný plyn
|
477,16 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
|
VSE, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501283575
|
preplatok vodné a stočné
|
-71,70 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25401341
|
zásobníka pap. utierky
|
49,20 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7293395839
|
elektrina
|
330,17 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
VSE, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024016
|
darčekové poukažky - SF
|
800,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
GVP, spol. s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2605591128
|
vodné a stočné 01/2025
|
202,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362486891
|
pevná linka 12/2024
|
1,50 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10240258
|
údržbárske potreby
|
65,20 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
Juraj Bonfordi - DEKOR |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9104371299
|
internet 12/2024
|
42,37 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
Antik Telecom, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025010032
|
výkon zodpovednej osoby 01/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
70813395
|
služby : virtuálnej knižnice
|
15,40 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5820093890
|
služobný telefón
|
136,96 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2634752
|
výmena rohože
|
15,53 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
|
|
|
Lindström , s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
02.01.2025 |