|
|
Faktúra |
2211372
|
výmena rohože
|
5,11 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Lindström , s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
310138
|
školské potreby pre žiakov v HN 1. polrok
|
1 128,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
REGIO spol, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3120211965
|
knihy
|
13,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nákladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5221393934
|
WiFi router TP- LINK
|
23,10 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
310137
|
školské potreby do ŠKD
|
110,77 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
REGIO spol, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1972401565
|
Vitamín pre zamestnancov - soc. fond
|
248,99 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Dr.Max 100 s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10210116
|
údržbárske potreby
|
73,87 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Juraj Bonfordi - DEKOR |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
06.10.2021 |
|
Zmluva |
35541121MPG427
|
Doplnkové dôchodkové sporenie
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0139502365
|
internet 06/2021
|
0,03 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
Antik Telecom, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8295556843
|
pevná linka 11/2021
|
2,30 |
s DPH |
|
2028405116
|
08.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
38021072393
|
Knihy
|
31,62 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210123
|
kuričské služby 03/2021
|
110,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
Mestský podnik služieb, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3080007213
|
zemný plyn 04/2021
|
972,70 |
s DPH |
|
7646
|
08.04.2021 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210282
|
údržbárske potreby
|
31,68 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
FEBRA spol. s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0132379793
|
služobný telefón
|
155,98 |
s DPH |
|
A1920407
|
06.04.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021041203
|
výkon zodpovednej osoby 04/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A16215
|
06.04.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2158414
|
výmena rohože
|
10,22 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Lindström , s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9104371254
|
internet 03/2021
|
0,03 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
Antik Telecom, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210103293
|
Infračervený teplomer na stenu
|
202,05 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
TUALMED, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lórant, MBA |
riaditeľ školy |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20059598
|
čistiace a hygienické potreby
|
175,32 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
LAMITEC, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola , Čierna nad Tisou |
Ing. Szücs Lóránt , MBA |
riaditeľ školy |
|
22.12.2020 |